財(cái)經(jīng) 來源:中國金融新聞網(wǎng) 2022-11-29 15:40:09

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2022年以來,外匯局海南省分局圍繞自貿(mào)港外匯管理中心工作,聚焦依法行政、外匯創(chuàng)新政策落實(shí)、內(nèi)控管理,扎實(shí)開展內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,堅(jiān)持問題導(dǎo)向,建立健全審計(jì)整改長效機(jī)制,注重審計(jì)成果轉(zhuǎn)化,以審計(jì)整改促進(jìn)治理效能提升,為自貿(mào)港外匯領(lǐng)域改革開放保駕護(hù)航。
以審計(jì)整改持續(xù)提升依法行政規(guī)范化水平
依法行政是履職盡責(zé)的基本準(zhǔn)則。外匯局海南省分局深入貫徹“放管服”改革要求,重點(diǎn)圍繞轄區(qū)“執(zhí)法行為規(guī)范不規(guī)范”,深入開展審計(jì)監(jiān)督,通過審計(jì)整改成果轉(zhuǎn)化,進(jìn)一步規(guī)范權(quán)力運(yùn)行,把嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法落到實(shí)處。2022年以來,細(xì)致梳理匯總依法行政相關(guān)的新規(guī)定,不斷完善審計(jì)評價(jià)指標(biāo)體系,充分評估依法行政新要求在轄區(qū)的落實(shí)情況。以頂層設(shè)計(jì)為切入點(diǎn),評價(jià)制度建設(shè)的合規(guī)性和有效性,以優(yōu)化政務(wù)服務(wù)為導(dǎo)向,關(guān)注行政許可的便利性和規(guī)范性,以高風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)為抓手,審查行政處罰合法性和合理性。通過審計(jì)監(jiān)督,督促相關(guān)部門及時(shí)更新行政許可業(yè)務(wù)指南、積極推廣行政許可業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦理,持續(xù)深化“放管服”改革,不斷提升行政執(zhí)法的規(guī)范化水平。
以審計(jì)整改持續(xù)增強(qiáng)自貿(mào)港創(chuàng)新政策成效
一分部署,九分落實(shí)。外匯局海南省分局聚焦自貿(mào)港外匯管理創(chuàng)新政策落實(shí),圍繞“政策落實(shí)效果好不好”對相關(guān)部門和轄區(qū)中心支局、支局開展審計(jì)監(jiān)督,針對部分政策落實(shí)效果不及預(yù)期的情況,深入開展調(diào)研,系統(tǒng)梳理政策執(zhí)行中的問題,及時(shí)提出務(wù)實(shí)建議,持續(xù)跟蹤問效,督促相關(guān)部門推出務(wù)實(shí)舉措,擴(kuò)大政策效應(yīng)。截至2022年10月末,轄內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)貿(mào)易外匯收支便利化試點(diǎn)銀行7家,試點(diǎn)企業(yè)37家,累計(jì)辦理貿(mào)易外匯收支便利化試點(diǎn)業(yè)務(wù)達(dá)1836筆,金額合計(jì)5.2億美元。其中,2022年1月至10月累計(jì)辦理試點(diǎn)業(yè)務(wù)1314筆,金額3.71億美元,分別是去年同期的5.7倍和7.0倍,轄區(qū)貿(mào)易便利化水平不斷提升;全省共辦理資本項(xiàng)目收付便利化試點(diǎn)業(yè)務(wù)766筆,境內(nèi)支付使用金額達(dá)12.2億美元,資本項(xiàng)目便利化政策持續(xù)提質(zhì)增效。2022年1月至10月,全省對客遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約總額12.20億美元,同比增長39.43%,匯率風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平明顯提升,審計(jì)整改在促進(jìn)創(chuàng)新政策落實(shí)中發(fā)揮了積極作用。
以審計(jì)整改持續(xù)完善內(nèi)部精細(xì)化管理制度
細(xì)節(jié)是內(nèi)控管理的關(guān)鍵。外匯局海南省分局始終把內(nèi)控管理工作情況作為審計(jì)監(jiān)督的重要內(nèi)容,重點(diǎn)圍繞“內(nèi)控制度建設(shè)全不全、內(nèi)控制度執(zhí)行嚴(yán)不嚴(yán)”開展內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2022年以來,針對轄區(qū)存在的內(nèi)控制度更新不及時(shí)、制定不規(guī)范、印章使用和管理制度執(zhí)行不嚴(yán)格等問題,堅(jiān)持問題導(dǎo)向,舉一反三,深挖內(nèi)部管理中的體制機(jī)制性問題,提出系統(tǒng)性整改建議。以審計(jì)整改為契機(jī),組織全省外匯局系統(tǒng)對內(nèi)控制度進(jìn)行自查和交叉檢查,完成對內(nèi)控制度的修訂,進(jìn)一步統(tǒng)一轄區(qū)內(nèi)部管理工作規(guī)范,夯實(shí)了內(nèi)控管理基礎(chǔ)。通過審計(jì)整改,有效解決了內(nèi)部管理中的存在的實(shí)際問題,促進(jìn)了內(nèi)部管理精細(xì)化水平提升。
標(biāo)簽: 外匯局海南省分局 外匯局海南省分局做實(shí)審計(jì)整
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