財經(jīng) 來源:中國金融新聞網(wǎng) 2022-03-11 13:08:37
近年來,人行陜西銅川市中支緊緊圍繞中心工作,有效發(fā)揮審計在防范風險、提升管理水平中的重要作用,助推基層央行高效履職。
該行精準開展審計工作,每年初,通過梳理轄區(qū)工作中的重點、難點及日常工作中的風險點,深挖管理短板和薄弱環(huán)節(jié),有針對性地確定審計項目,力求發(fā)揮審計咨詢職能,為黨委決策提供咨詢建議。每年末,通過審計綜合分析報告對審計發(fā)現(xiàn)問題進行橫向縱向的分析對比,幫助業(yè)務(wù)部門從政策制定、業(yè)務(wù)推進和風險防控等方面提出有針對性的意見建議,為業(yè)務(wù)部門補足短板、堵塞漏洞提供參考。
人行銅川市中支將審計關(guān)口前移,建立預防告知機制,羅列“風險清單”,通過會議、談話等形式進行告知,以“事前審計為基礎(chǔ)、事中審計為重點、事后審計為保障”的審計模式,構(gòu)建全方位風險防控體系。同時,積極探索開展全過程跟蹤審計,把風險消除在實施過程中,及時通報審計發(fā)現(xiàn)問題,對普遍性、傾向型問題,深入剖析原因,加強溝通宣講,編發(fā)《審計風險提示函》,及時提醒相關(guān)部門及轄區(qū)縣支行,強化被審計部門“紅線”思維,有力促進大家擔當作為、干事創(chuàng)業(yè)的精神。
該行實行審計質(zhì)量的全流程把控,按照“審前分析-審前培訓-審計報告預審-審計回訪”的工作流程,嚴把“審計取證”“疑點核查”“定性處理”“審計報告”等關(guān)鍵環(huán)節(jié),以專業(yè)水平樹立審計權(quán)威;健全審計項目計劃推進機制,進一步明確審計目標、把握審計重點,合理分配審計資源,加強分工與協(xié)作和審計現(xiàn)場管控,實行以資料清單、目標清單、問題清單為指引的現(xiàn)場管理模式,壓實審計人員責任,提升現(xiàn)場審計效率效果。
對存量個性問題,人行銅川市中支切實做到立行立改;對歷史遺留、一時難以解決的問題,則搞清楚來龍去脈,系統(tǒng)研究解決方法,擬定階段性整改目標,持續(xù)抓好整改;對體制機制性問題,積極向上級行做好匯報,爭取理解,把工作做在日常、做在經(jīng)常;對條塊分管的普遍共性問題,定期進行督促檢查,及時查漏補缺,確保類似問題不再發(fā)生。
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